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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE LIR GRIZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2540 Data de lançamento: 11/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA IOX-1852 NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NOS DIAS 17 A 18/04 P/ AUDIÊNCIA NA FUNASA, NA SEC. AGR., PEC. E IRRIGAÇÃO, SEC. DESENV. RURAL, PESCA E COOP., CFE SOLICITAÇÃO. 0,00 827,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2017 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA IOX-1852 NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NOS DIAS 17 A 18/04 P/ AUDIÊNCIA NA FUNASA, NA SEC. AGR., PEC. E IRRIGAÇÃO, SEC. DESENV. RURAL, PESCA E COOP., CFE SOLICITAÇÃO. 827,96
11/04/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 827,96
20/04/2017 Pagamento de Empenho 2540/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005138 827,96
TOTAL 827,96 827,96 827,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.