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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ELIZANDRA MACIOROSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2609 Data de lançamento: 12/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ABRIGOS PARA PARADAS DE ONIBUS A SEREM INSTALADOS NA RUA FREDERICO WETPHALEN, VISANDO A PROTEÇÃO DOS ALUNOS CONTRA CHUVAS E SOL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1273/2017. 0,00 7.731,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ABRIGOS PARA PARADAS DE ONIBUS A SEREM INSTALADOS NA RUA FREDERICO WETPHALEN, VISANDO A PROTEÇÃO DOS ALUNOS CONTRA CHUVAS E SOL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1273/2017. 7.731,00
26/04/2017 Conforme DANFE Nº 1/1965; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 7.731,00
04/05/2017 Pagamento de Empenho 2609/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000235 7.731,00
TOTAL 7.731,00 7.731,00 7.731,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.