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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BRITTER RODOVIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2617 Data de lançamento: 17/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL MANUT.E CONSERV.ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ASFALTO QUENTE PARA PAVIMENTAR O PÁTIO DA E.M.E.F. PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTI, DEVIDO NECESSIDADE DE ACESSO, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº25/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2017, CONTRATO Nº35/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1290/2017. 0,00 21.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ASFALTO QUENTE PARA PAVIMENTAR O PÁTIO DA E.M.E.F. PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTI, DEVIDO NECESSIDADE DE ACESSO, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº25/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2017, CONTRATO Nº35/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1290/2017. 21.000,00
20/04/2017 Conforme DANFE Nº 1/5713; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 4.755,00
27/04/2017 Conforme DANFE Nº 1/5715; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 4.485,00
27/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2617/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003369 4.755,00
04/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2617/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003377 4.485,00
12/05/2017 Conforme DANFE Nº 1/5830; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 4.671,00
18/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2617/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003395 4.671,00
22/08/2017 Conforme DANFE Nº 1/6541; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 5.016,00
31/08/2017 Conforme DANFE Nº 1/6886; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.073,00
31/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2617/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003523 5.016,00
TOTAL 21.000,00 21.000,00 18.927,00
SALDO A PAGAR 2.073,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.