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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BRITTER RODOVIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2619 Data de lançamento: 17/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL MANUT.E CONSERV.ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ASFALTO QUENTE PARA PAVIMENTAR O PATIO DO GINASIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº25/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2017, CONTRATO Nº35/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1291/2017. 0,00 24.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ASFALTO QUENTE PARA PAVIMENTAR O PATIO DO GINASIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº25/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2017, CONTRATO Nº35/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1291/2017. 24.000,00
20/04/2017 Conforme DANFE Nº 1/5691; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 4.578,00
24/04/2017 Conforme DANFE Nº 1/5666; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 4.134,00
24/04/2017 Conforme DANFE Nº 1/5665; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 4.620,00
27/04/2017 Conforme DANFE Nº 1/5692; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 4.581,00
27/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2619/2017 - REF. ABRIL/2017 BRITTER RODOVIAS LTDA - 73526 13.332,00
04/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2619/2017 - REF. MAIO/2017 BRITTER RODOVIAS LTDA - 73526 4.581,00
12/05/2017 Conforme DANFE Nº 1/5831; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 4.869,00
18/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2619/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005205 4.869,00
31/08/2017 Conforme DANFE Nº 1/6887; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.218,00
TOTAL 24.000,00 24.000,00 22.782,00
SALDO A PAGAR 1.218,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.