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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2624 Data de lançamento: 17/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DEVIDO AO ITEM DO CONTRATO Nº87/2016, TER SE ESGOTADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1303/2017. 0,00 81,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DEVIDO AO ITEM DO CONTRATO Nº87/2016, TER SE ESGOTADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1303/2017. 81,60
19/04/2017 Conforme DANFE Nº 1/2380; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 81,60
27/04/2017 Pagamento de Empenho 2624/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000517 81,60
TOTAL 81,60 81,60 81,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.