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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARNETE & PICOLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2644 Data de lançamento: 18/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE RESINA ADESIVA PARA USO JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1310/2017. 0,00 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE RESINA ADESIVA PARA USO JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1310/2017. 49,00
19/05/2017 Conforme DANFE Nº 1/146; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 49,00
25/05/2017 Pagamento de Empenho 2644/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005234 49,00
TOTAL 49,00 49,00 49,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.