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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLARO S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2680 Data de lançamento: 18/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2017, FONE (55)3796-1099 0,00 30,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2017, FONE (55)3796-1099 30,74
18/04/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63, DA LEI Nº 4320/64. 30,74
20/04/2017 Pagamento de Empenho 2680/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003487 30,74
TOTAL 30,74 30,74 30,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.