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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2829 Data de lançamento: 20/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO E PÓ DE BRITA PARA O SR. DANIEL IANSSEN, PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS, NOS TERMOS DA LEI Nº2155/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1372/2017. 0,00 272,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO E PÓ DE BRITA PARA O SR. DANIEL IANSSEN, PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS, NOS TERMOS DA LEI Nº2155/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1372/2017. 272,40
03/05/2017 Conforme DANFE Nº 1/991; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 272,40
11/05/2017 Pagamento de Empenho 2829/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005183 272,40
TOTAL 272,40 272,40 272,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.