Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARINES ZARICHTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2859 |
Data de lançamento: |
20/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CONSTANTINA/RS, PARA REUNIÃO DA UNDIME - REGIONAL AMZOP, NO DIA 20/04. |
0,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2017 |
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CONSTANTINA/RS, PARA REUNIÃO DA UNDIME - REGIONAL AMZOP, NO DIA 20/04. |
24,00 |
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20/04/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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24,00 |
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27/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2859/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003368 |
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24,00 |
TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.