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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2890 Data de lançamento: 24/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O ANO DE 2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1396/2017. 0,00 156,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O ANO DE 2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1396/2017. 156,95
17/05/2017 Conforme DANFE Nº 1/238; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 97,80
25/05/2017 Pagamento de Empenho 2890/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005226 97,80
25/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2890/2017 - REF. MAIO/2017 CRISTIANO DUARTE - ME - 73792 97,80
25/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2890/2017 - REF. MAIO/2017 CRISTIANO DUARTE - ME - 73792 97,80
25/05/2017 ESTORNO PAGTO SEM ORDEM DE PAGAMENTO -97,80
25/05/2017 PAGTO COM CONTA INDEVIDA -97,80
19/07/2017 Conforme DANFE Nº 1/491; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 59,15
27/07/2017 Pagamento de Empenho 2890/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005351 59,15
TOTAL 156,95 156,95 156,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.