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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2894 Data de lançamento: 24/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, PARA O ANO DE 2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1400/2017. 0,00 79,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, PARA O ANO DE 2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1400/2017. 79,60
17/05/2017 Conforme DANFE Nº 1/236; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 53,90
25/05/2017 Pagamento de Empenho 2894/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002101 53,90
25/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2894/2017 - REF. MAIO/2017 CRISTIANO DUARTE - ME - 73792 53,90
25/05/2017 ESTORNO DESPESA PAGA SEM ORDEM DE PAGAMENTO -53,90
22/06/2017 Conforme DANFE Nº 1/388; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 25,70
29/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2894/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002128 25,70
TOTAL 79,60 79,60 79,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.