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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2895 Data de lançamento: 24/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA O ANO DE 2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1401/2017. 0,00 175,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA O ANO DE 2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1401/2017. 175,45
17/05/2017 Conforme DANFE Nº 1/237; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 115,15
01/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2895/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005236 115,15
22/06/2017 Conforme DANFE Nº 1/387; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 25,70
06/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2895/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005311 25,70
19/07/2017 Conforme DANFE Nº 1/488; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 34,60
27/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2895/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005351 34,60
TOTAL 175,45 175,45 175,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.