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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2898 Data de lançamento: 24/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, PARA O ANO DE 2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1404/2017. 0,00 94,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, PARA O ANO DE 2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1404/2017. 94,20
22/06/2017 Conforme DANFE Nº 1/382; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 94,20
29/06/2017 Pagamento de Empenho 2898/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005294 94,20
TOTAL 94,20 94,20 94,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.