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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DELIBERALI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3002 Data de lançamento: 27/04/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA FORNECIMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DESENVOLVIDOS PELA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2017, CONTRATO Nº22/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. 0,00 656,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2017 EMPENHO PARA FORNECIMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DESENVOLVIDOS PELA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2017, CONTRATO Nº22/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. 656,75
03/05/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/47; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 656,75
04/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000527 PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2017 DELIBERALI & CIA LTDA ME - 6564 656,75
TOTAL 656,75 656,75 656,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.