Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CLARICE BOHN KUHN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
305 |
Data de lançamento: |
17/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO À GUARDIÃ RESPONSAVEL POR MARCIO DE QUADROS, CFE. OFICIO Nº59/2016-PJ, RFE. MES 01/2017. |
0,00 |
937,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO À GUARDIÃ RESPONSAVEL POR MARCIO DE QUADROS, CFE. OFICIO Nº59/2016-PJ, RFE. MES 01/2017. |
937,00 |
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17/01/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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937,00 |
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02/02/2017 |
Pagamento de Empenho 305/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000492 |
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937,00 |
TOTAL |
937,00 |
937,00 |
937,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.