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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PNEU BOM LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3073 Data de lançamento: 02/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NAS MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. CONTRATO Nº38/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1480/2017. 0,00 5.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NAS MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. CONTRATO Nº38/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1480/2017. 5.300,00
12/05/2017 Conforme DANFE Nº 1/1049; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 5.300,00
18/05/2017 Pagamento de Empenho 3073/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005205 5.300,00
TOTAL 5.300,00 5.300,00 5.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.