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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3075 Data de lançamento: 02/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NAS MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. CONTRATO Nº37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1482/2017. 0,00 27.592,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NAS MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. CONTRATO Nº37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1482/2017. 27.592,00
12/05/2017 Conforme DANFE Nº 1/422; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 16.583,00
18/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3075/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005205 16.583,00
30/05/2017 Conforme DANFE Nº 1/433; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 2.369,00
08/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3075/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005254 2.369,00
27/07/2017 Conforme DANFE Nº 1/441; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8.640,00
27/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2017 - REF. JULHO/2017 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 73364 8.640,00
TOTAL 27.592,00 27.592,00 27.592,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.