Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPEC. NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS, AÇÕES DO PAR, CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SMECDT, MONITORAMENTO DO PLANO MUN. EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº26/2017, INEX. Nº04/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1490/2017. |
5.220,00 |
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03/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201753; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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580,00 |
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11/05/2017 |
Pagamento de Empenho 3083/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003389 |
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580,00 |
11/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2017 - REF. MAIO/2017
SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 73789
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580,00 |
11/05/2017 |
estorno pagto sem ordem de pagamento |
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-580,00 |
02/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201783; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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580,00 |
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13/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3083/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003426 |
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580,00 |
03/07/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2017133; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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580,00 |
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13/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3083/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003459 |
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580,00 |
01/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2017179; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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580,00 |
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10/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3083/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003492 |
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580,00 |
31/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2017227; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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580,00 |
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06/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3083/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003540 |
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580,00 |
03/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2017288; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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580,00 |
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11/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3083/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003583 |
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580,00 |
01/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/368; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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580,00 |
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09/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3083/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003638 |
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580,00 |
08/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/431; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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580,00 |
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12/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/479; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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580,00 |
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14/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3083/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003678 |
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1.160,00 |
TOTAL |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |