Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 08 E 09/05/2017 PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO PIT COM A SECRETARIA DA FAZENDA, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA FUNASA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMZOP NO AUDITORIO DO TCE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº22/2017.
0,00
443,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 08 E 09/05/2017 PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO PIT COM A SECRETARIA DA FAZENDA, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA FUNASA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMZOP NO AUDITORIO DO TCE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº22/2017.
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03/05/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
443,13
11/05/2017
Pagamento de Empenho 3131/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005185
443,13
TOTAL
443,13
443,13
443,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.