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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3131 Data de lançamento: 03/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 08 E 09/05/2017 PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO PIT COM A SECRETARIA DA FAZENDA, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA FUNASA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMZOP NO AUDITORIO DO TCE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº22/2017. 0,00 443,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 08 E 09/05/2017 PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO PIT COM A SECRETARIA DA FAZENDA, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA FUNASA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMZOP NO AUDITORIO DO TCE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº22/2017. 443,13
03/05/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 443,13
11/05/2017 Pagamento de Empenho 3131/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005185 443,13
TOTAL 443,13 443,13 443,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.