Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3251 |
Data de lançamento: |
04/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1564/2017. |
0,00 |
467,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1564/2017. |
467,10 |
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17/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6679; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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467,10 |
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01/06/2017 |
Pagamento de Empenho 3251/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005236 |
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467,10 |
TOTAL |
467,10 |
467,10 |
467,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.