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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3269 Data de lançamento: 04/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS PARA A DELEGAÇÃO DA FRANÇA QUE ESTARÃO NA CASA FAMILIAR RURAL EM INTERCÂMBIO PARA CONHECER UM POUCO DA AGRICULTURA LOCAL E DESENVOLVER UM JARDIM EM LOCAL PÚBLICO, NOS DIAS 04 A 11/05, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1572/2017. 0,00 970,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS PARA A DELEGAÇÃO DA FRANÇA QUE ESTARÃO NA CASA FAMILIAR RURAL EM INTERCÂMBIO PARA CONHECER UM POUCO DA AGRICULTURA LOCAL E DESENVOLVER UM JARDIM EM LOCAL PÚBLICO, NOS DIAS 04 A 11/05, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1572/2017. 970,11
19/05/2017 Conforme DANFE Nº 1/2415; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 970,11
25/05/2017 Pagamento de Empenho 3269/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002102 970,11
TOTAL 970,11 970,11 970,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.