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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3287 Data de lançamento: 05/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM VIRTUDE DE ESTAREM TRABALHANDO COM ASFALTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1589/2017. 0,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM VIRTUDE DE ESTAREM TRABALHANDO COM ASFALTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1589/2017. 90,00
07/06/2017 Conforme DANFE Nº 890/15338593; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 90,00
13/06/2017 Pagamento de Empenho 3287/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005261 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.