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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3329 Data de lançamento: 08/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO UNO MILLE PLACAS IQP-0188, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1616/2017. 0,00 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO UNO MILLE PLACAS IQP-0188, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1616/2017. 165,00
31/05/2017 Conforme DANFE Nº 890/15230194; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 165,00
13/06/2017 Pagamento de Empenho 3329/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000642 165,00
TOTAL 165,00 165,00 165,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.