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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3354 Data de lançamento: 09/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1633/2017. 0,00 428,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1633/2017. 428,70
07/06/2017 Conforme DANFE Nº 1/161; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 428,70
13/06/2017 Pagamento de Empenho 3354/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005259 428,70
TOTAL 428,70 428,70 428,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.