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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077

Dados do Empenho
Número do empenho: 337 Data de lançamento: 18/01/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS IQP-0188, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº108/2017. 0,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS IQP-0188, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº108/2017. 30,00
20/02/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/159; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI Nº 4320/64. 30,00
23/02/2017 Pagamento de Empenho 337/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000544 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.