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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CORAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 3475 Data de lançamento: 16/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1696/2017. 0,00 273,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1696/2017. 273,32
26/05/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/170184; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 273,32
08/06/2017 Pagamento de Empenho 3475/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003541 273,32
TOTAL 273,32 273,32 273,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.