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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCOS MANOEL FELIPIAKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 352 Data de lançamento: 18/01/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (SONORIZAÇÃO E NARRAÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DO 28ºRODEIO CRIOULO INTERESTADUAL DE ALPESTRE, PROMOVIDO PELO CTG OS SINUELOS, NOS DIAS 21 E 22/01/2017, NOS TERMOS DA LEI Nº2161/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº121/2017. 0,00 3.009,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (SONORIZAÇÃO E NARRAÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DO 28ºRODEIO CRIOULO INTERESTADUAL DE ALPESTRE, PROMOVIDO PELO CTG OS SINUELOS, NOS DIAS 21 E 22/01/2017, NOS TERMOS DA LEI Nº2161/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº121/2017. 3.009,00
24/01/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/8; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 3.009,00
26/01/2017 Pagamento de Empenho 352/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004975 3.009,00
TOTAL 3.009,00 3.009,00 3.009,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.