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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3626 Data de lançamento: 19/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SMECDT E DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº16/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2017, CONTRATO Nº54/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1751/2017. 0,00 4.277,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SMECDT E DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº16/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2017, CONTRATO Nº54/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1751/2017. 4.277,91
31/08/2017 Conforme DANFE Nº 1/5197; 1/5209; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4.277,91
06/09/2017 Pagamento de Empenho 3626/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003540 4.277,91
TOTAL 4.277,91 4.277,91 4.277,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.