SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MARINÊS ZARICHTA E VALDEMAR PERIN (MOTORISTA) E DA INTEGRANTE DO FÓRUM ODETE SCHUTKOSKI, EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES-RS, P/ FORMAÇÃO PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUN. DE EDUCAÇÃO, DIA 19/05.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2017
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MARINÊS ZARICHTA E VALDEMAR PERIN (MOTORISTA) E DA INTEGRANTE DO FÓRUM ODETE SCHUTKOSKI, EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES-RS, P/ FORMAÇÃO PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUN. DE EDUCAÇÃO, DIA 19/05.
50,00
22/05/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
50,00
01/06/2017
Pagamento de Empenho 3675/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003412
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.