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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3682 Data de lançamento: 22/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº16/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2017, CONTRATO Nº62/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1774/2017. 0,00 1.642,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº16/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2017, CONTRATO Nº62/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1774/2017. 1.642,10
14/06/2017 Conforme DANFE Nº 1/2451; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 1.642,10
22/06/2017 Pagamento de Empenho 3682/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003432 1.642,10
TOTAL 1.642,10 1.642,10 1.642,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.