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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3739 Data de lançamento: 22/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 05/2017, DAS DEPENDENCIAS DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL. 0,00 1.528,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 05/2017, DAS DEPENDENCIAS DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL. 1.528,28
22/05/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.528,28
01/06/2017 Pagamento de Empenho 3739/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 05242 1.528,28
TOTAL 1.528,28 1.528,28 1.528,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.