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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3776 Data de lançamento: 23/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1823/2017. 0,00 80,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1823/2017. 80,80
07/06/2017 Conforme DANFE Nº 890/15337801; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 80,80
13/06/2017 Pagamento de Empenho 3776/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005261 80,80
TOTAL 80,80 80,80 80,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.