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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3798 Data de lançamento: 25/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMEPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1837/2017. 0,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2017 EMEPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1837/2017. 45,00
07/06/2017 Conforme DANFE Nº 1/168; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 45,00
13/06/2017 Pagamento de Empenho 3798/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005259 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.