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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GENUIR CENCI

Dados do Empenho
Número do empenho: 393 Data de lançamento: 20/01/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMANTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 20/01/2017, AUDIENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 0,00 76,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMANTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 20/01/2017, AUDIENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 76,80
20/01/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 76,80
02/02/2017 Pagamento de Empenho 393/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004987 76,80
TOTAL 76,80 76,80 76,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.