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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4007 Data de lançamento: 02/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ONDE A ESCOLA DESTE BAIRRO FOI FECHADA E OS ALUNOS SE DESLOCAM ATÉ A EMEF LUIZ PRIMO BALBINOTTI, DEVIDO A EXPOSIÇÃO DOS MESMOS AS INTERPÉRIES DO TEMPO, TAMANHO DE 15X1,60, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1692/2017. 0,00 377,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ONDE A ESCOLA DESTE BAIRRO FOI FECHADA E OS ALUNOS SE DESLOCAM ATÉ A EMEF LUIZ PRIMO BALBINOTTI, DEVIDO A EXPOSIÇÃO DOS MESMOS AS INTERPÉRIES DO TEMPO, TAMANHO DE 15X1,60, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1692/2017. 377,80
19/06/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/005; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 377,80
22/06/2017 Pagamento de Empenho 4007/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003430 377,80
TOTAL 377,80 377,80 377,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.