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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MAURI ANTONIO RAIMONDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4023 Data de lançamento: 05/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL (e-CPF), CATEGORIA A3 RFB, PARA O SERVIDOR JONAS MILESKI. 0,00 265,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL (e-CPF), CATEGORIA A3 RFB, PARA O SERVIDOR JONAS MILESKI. 265,00
12/06/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/23; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 265,00
22/06/2017 Pagamento de Empenho 4023/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005271 265,00
TOTAL 265,00 265,00 265,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.