Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MAURI ANTONIO RAIMONDI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4023 |
Data de lançamento: |
05/06/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL (e-CPF), CATEGORIA A3 RFB, PARA O SERVIDOR JONAS MILESKI. |
0,00 |
265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL (e-CPF), CATEGORIA A3 RFB, PARA O SERVIDOR JONAS MILESKI. |
265,00 |
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12/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/23; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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265,00 |
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22/06/2017 |
Pagamento de Empenho 4023/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005271 |
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265,00 |
TOTAL |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.