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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4050 Data de lançamento: 07/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE AUTOMOTIVO A SER UTILIZADO NA RAMPA DE LAVAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1987/2017. 0,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE AUTOMOTIVO A SER UTILIZADO NA RAMPA DE LAVAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1987/2017. 850,00
31/07/2017 Conforme DANFE Nº 1/84; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 850,00
TOTAL 850,00 850,00 0,00
SALDO A PAGAR 850,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.