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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SANDRA MARIA VIEIRA DA CRUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 4109 Data de lançamento: 12/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA - RS, A SERVIÇO DA SAÚDE DE AMBULÂNCIA, NO DIA 10/06. 0,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2017 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA - RS, A SERVIÇO DA SAÚDE DE AMBULÂNCIA, NO DIA 10/06. 20,00
12/06/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 20,00
22/06/2017 Pagamento de Empenho 4109/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003554 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.