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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DELIBERALI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 417 Data de lançamento: 20/01/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM (IDA E VOLTA) PARA O SR. ANDRE ROQUE LIRA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº149/2017. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM (IDA E VOLTA) PARA O SR. ANDRE ROQUE LIRA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº149/2017. 50,00
30/01/2017 Conforme Cupom Fiscal Nº 415572; 415697; 415699; 416147; 416145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 49,50
30/01/2017 DESPESA A MENOR -0,50
02/02/2017 Pagamento de Empenho 417/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000485 49,50
TOTAL 49,50 49,50 49,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.