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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4185 Data de lançamento: 12/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2017, CONTRATO Nº47/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2055/2017. 0,00 395,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2017, CONTRATO Nº47/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2055/2017. 395,10
17/08/2017 Conforme DANFE Nº 1/1920; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 349,10
24/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4185/2017 - REF. AGOSTO/2017 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA - 73778 349,10
06/12/2017 ANULAÇÃO PARCIAL CFE. SOLICITAÇÃO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO OF. Nº84/2017, ANEXO. -46,00
TOTAL 349,10 349,10 349,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.