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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4204 Data de lançamento: 13/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE GUIA ART REF. AO PROJETO DE MÓDULOS SANITÁRIOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2070/2017. 0,00 81,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE GUIA ART REF. AO PROJETO DE MÓDULOS SANITÁRIOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2070/2017. 81,53
13/06/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 81,53
22/06/2017 Pagamento de Empenho 4204/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000647 81,53
TOTAL 81,53 81,53 81,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.