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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4238 Data de lançamento: 19/06/2017
Tipo de empenho: INSS DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2017. 0,00 4.131,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2017 RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2017. 4.131,77
19/06/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 4.131,77
23/06/2017 Pagamento de Empenho 4238/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005286 4.131,77
TOTAL 4.131,77 4.131,77 4.131,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.