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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4317 Data de lançamento: 19/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PNAEP. CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2103/2017. 0,00 289,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PNAEP. CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2103/2017. 289,80
26/06/2017 Conforme DANFE Nº 1/2471; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 289,80
29/06/2017 Pagamento de Empenho 4317/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000294 289,80
TOTAL 289,80 289,80 289,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.