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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AM

Dados do Empenho
Número do empenho: 4329 Data de lançamento: 19/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PNAE - PNAEF
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PNAEF, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº01/2017, CONTRATO Nº07/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2113/2017. 0,00 312,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PNAEF, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº01/2017, CONTRATO Nº07/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2113/2017. 312,12
26/06/2017 Conforme DANFE Nº 1/2094; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 312,12
29/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2017 COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE AMETISTA DO SUL LTDA - 73165 312,12
TOTAL 312,12 312,12 312,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.