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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE LIR GRIZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 438 Data de lançamento: 23/01/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM DE SARANDI A PASSO FUNDO COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IOX1852 NOS TERMOS DA LEI 1663/10, NA DATA DE 31 DE JANEIRO DE 2017, REUNIÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. SOLICITAÇÃO. 0,00 214,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM DE SARANDI A PASSO FUNDO COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IOX1852 NOS TERMOS DA LEI 1663/10, NA DATA DE 31 DE JANEIRO DE 2017, REUNIÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. SOLICITAÇÃO. 214,19
23/01/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 214,19
02/02/2017 Pagamento de Empenho 438/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004987 214,19
TOTAL 214,19 214,19 214,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.