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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4381 Data de lançamento: 21/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACAS IUO-5265, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2133/2017 0,00 1.684,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACAS IUO-5265, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2133/2017 1.684,18
29/08/2017 Conforme DANFE Nº 0/54689; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.683,96
29/08/2017 DESPESA REALIZADA A MENOR -0,22
TOTAL 1.683,96 1.683,96 0,00
SALDO A PAGAR 1.683,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.