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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4516 Data de lançamento: 28/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. CONTRATO Nº39/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2214/2017. 0,00 3.808,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. CONTRATO Nº39/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2214/2017. 3.808,00
17/10/2017 Conforme DANFE Nº 1/2021; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 3.808,00
25/10/2017 Pagamento de Empenho 4516/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003687 3.808,00
TOTAL 3.808,00 3.808,00 3.808,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.