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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 471 Data de lançamento: 24/01/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PGTO DE CESSAO DIREITO USO, MANUT. ASSIST. TEC. ATUAL. DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/14,CONTRATO 166/14 E ADITIVO, REF. JANEIRO/17, DOS SOFTWARES CONTABILIDADE TESOURARIA TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO PATRIMONIO ALMOXARIFADO, COMPRAS LICITAÇÃO, PREST. CONTAS, DES, CND, NFE, PPA/LDO/LOA. 0,00 5.142,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2017 EMPENHO PARA PGTO DE CESSAO DIREITO USO, MANUT. ASSIST. TEC. ATUAL. DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/14,CONTRATO 166/14 E ADITIVO, REF. JANEIRO/17, DOS SOFTWARES CONTABILIDADE TESOURARIA TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO PATRIMONIO ALMOXARIFADO, COMPRAS LICITAÇÃO, PREST. CONTAS, DES, CND, NFE, PPA/LDO/LOA. 5.142,33
30/01/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/7054; E/7056; E/7047; E/7045; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 5.142,33
09/02/2017 Pagamento de Empenho 471/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004997 5.142,33
TOTAL 5.142,33 5.142,33 5.142,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.