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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CORAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 4744 Data de lançamento: 06/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº25/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2356/2017. 0,00 341,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº25/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2356/2017. 341,65
28/07/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/172957; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 341,65
TOTAL 341,65 341,65 0,00
SALDO A PAGAR 341,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.