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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4759 Data de lançamento: 06/07/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 8 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 400 HORAS, CFE. CONTRATO Nº77/2017, INEXIGIBILIDADE Nº08/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2359/2017. 0,00 20.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 400 HORAS, CFE. CONTRATO Nº77/2017, INEXIGIBILIDADE Nº08/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2359/2017. 20.160,00
22/12/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/1233; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 20.160,00
26/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4759/2017 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS - 73929 20.160,00
TOTAL 20.160,00 20.160,00 20.160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.